2025年4月15日下午,集團審計部組織召開(kāi)2025年第一次審計條線(xiàn)工作專(zhuān)題會(huì )議,旨在全面部署2025年審計重點(diǎn)任務(wù),全力推動(dòng)集團內部審計工作邁向高質(zhì)量發(fā)展新臺階。集團審計部全體成員以及各權屬單位審計部門(mén)主要負責人參加會(huì )議,會(huì )議由集團審計部副部長(cháng)蔣月琴主持。
與會(huì )人員集體學(xué)習了《2025年連云港市審計機關(guān)指導監督內部審計工作計劃》和集團目標管理大會(huì )相關(guān)文件精神,各權屬企業(yè)審計部門(mén)負責人匯報了2024年度審計成果以及2025年的工作計劃,集團審計部通報了年度審計計劃。會(huì )上明確了2025年集團內部審計工作“風(fēng)險防控、合規管理、效能提升”三大核心任務(wù),為新一年的審計工作劃定了關(guān)鍵準則。
集團審計部部長(cháng)張國興在會(huì )上強調,為實(shí)現“六個(gè)交控”的戰略目標,需要建立一支“又紅又專(zhuān)”、“拉得出、打得響”的內審隊伍,為集團高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。他指出:一要加強內審人員的培訓,拓寬視野,提升素養,使審計隊伍的綜合能力再上一層樓;二要規范審計程序,覆蓋審前、審中、審后全流程,以及審計問(wèn)題督促整改,進(jìn)一步提升內部審計工作質(zhì)量;三要充分發(fā)揮好內審工作的三大積極作用,通過(guò)提出有效合理化經(jīng)營(yíng)管理建議,轉化為生產(chǎn)力,達到提升被審計單位經(jīng)營(yíng)效益的目的。
本次會(huì )議統一了集團內審人員思想,明確了2025年內部審計工作任務(wù),為推動(dòng)審計成果有效轉化為管理效能、助力集團高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。